Оценка состояния бухгалтерского или налогового учета

Для чего нужна оценка состояния бухгалтерского и налогового учета?

  • выявить ошибки в отчетной документации
  • разработать или поменять тактику ведения бизнеса
  • оценить компетентность финансового/бухгалтерского отдела
  • избежать штрафов со стороны государственных органов
  • подготовить компанию к плановой/внеплановой проверке налоговых инспекций

Оценка состояния бухгалтерского и налогового учета не является полноценным аудитом, а лишь указывает руководителям компании на очевидные и скрытие недостатки при ведении учета. 

Преимущество такой оценки в том, что она не требует больших денежных и временных затрат, а также позволяет по итогу проверки самостоятельно исправить недочеты и устранить нарушения. Однако, иногда анализ может указать на необходимость принять более серьезные шаги с участием профессиональных аудиторов для того, чтобы: 

  • внести изменения в бухгалтерский и налоговый учет
  • начать аудиторскую проверку
  • восстановить бухгалтерский учет
  • выявить необходимость ликвидировать организацию 

Когда стоит провести оценку состояния бухгалтерского и налогового учета?

  • до сдачи годового баланса или налоговой отчетности
  • перед продажей/покупкой компании
  • перед увольнением главного бухгалтера или генерального директора
  • перед налоговой проверкой 

Наши услуги

Наши специалисты могут оказать весь комплекс услуг, связанных с проведением оценки состояния бухгалтерского и налогового учета, в частности:

  • провести анализ первичной документации;
  • проверить корректность составления бухгалтерских проводок, правильность заполнения, оформления и подачи отчетностей/деклараций в государственные органы;
  • уточнить размер налоговых выплат, а также провести анализ объективности применяемых налоговых льгот и вычетов;
  • подготовить письменный отчет с указанием на ошибки и несоответствия, обнаруженные в бухгалтерской и налоговой документации.

Кейсы по налоговому праву

Ситуация

Российский филиал американской промышленной корпорации заключил ряд внутригрупповых сделок с другими подразделениями международного холдинга. Как следствие, перед клиентом встал вопрос налогообложения подобных сделок и возможной оптимизации налогового бремени.

Результат

Юристы провели детальный анализ российского и международного налогового законодательства и подготовили юридическое заключение по вопросу налогообложения конкретных сделок, представленных клиентом.

Помимо этого, юристы разработали стратегию снижения налоговых рисков и предложили пути успешной оптимизации налоговой базы.

Ситуация

В отношении крупного международного продовольственного производителя была проведена выездная налоговая проверка. Повышенное внимание налогового органа  привлек вопрос правомерности начисления и надлежащей уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации. Компания обратилась за юридической помощью.

Результат

Юристы изучили налоговые отчетности клиента и подготовили необходимые для налогового органа пояснения. Помимо этого, наши специалисты успешно представили и отстояли интересы клиента во время проведения мероприятий налогового контроля.

Ситуация

Иностранная IT компания, оказывающая свои услуги на территории РФ с использованием сети «Интернет», столкнулась с вопросом правил исчисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг.

Результат

Отвечая на поставленные клиентом вопросы, юристы:

  • провели детальный анализ российского налогового законодательства на предмет необходимости уплаты НДС, учитывая конкретные аспекты деятельности компании;
  • провели расчет НДС и указали порядок его уплаты;
  • предложили несколько вариантов уменьшения размера НДС, уплачиваемого в российский бюджет.
Ситуация

Американская компания в сфере IT привлекла иностранного гражданина, имеющего вид на жительство РФ, с целью оказания возмездных услуг. В результате привлечения иностранного специалиста у клиента возник вопрос об особенностях налогового резидентства и порядке налогообложения иностранного гражданина.

Результат

Юристы провели анализ норм налогового законодательства РФ и соответствующего международного договора об избежании двойного налогообложения.

В результате проделанной работы было подготовлено юридическое заключение с учетом особенностей налогового резидентства и налогообложения доходов иностранного гражданина.  Клиенту были предоставлены комплексные ответы на поставленные вопросы.