Разработка налоговой схемы

Налоговая схема – это выработка и применение законных средств и способов с целью снижения налоговых платежей организации. Как правило, налоговая схема разрабатывается на этапе налогового планирования деятельности юридического лица. 

Налоговое планирование – это активные и целенаправленные законные действия организации с целью оптимизации налогового бремени. 

Для чего нужна разработка налоговой схемы?

Главной целью разработки налоговой схемы является реализация налогового планирования при осуществлении хозяйственной деятельности. Разработать налоговую схему, которая будет включать именно легальные, законные способы оптимизации и минимизации налоговых платежей компании может только квалифицированный специалист. 

Пренебрежение данным фактом может явиться причиной возложения на организацию ответственности за незаконное уклонение от уплаты налоговых платежей. Именно поэтому организации нуждаются в квалифицированной помощи специалистов, способных разработать законную налоговую схему, которая поможет снизить налоговое бремя компании.

Высококвалифицированные специалисты VALEN могут оказать весь комплекс услуг, связанных с налоговым планированием и разработкой налоговой схемы организации. 

Кейсы по налоговому праву

Ситуация

Российский филиал американской промышленной корпорации заключил ряд внутригрупповых сделок с другими подразделениями международного холдинга. Как следствие, перед клиентом встал вопрос налогообложения подобных сделок и возможной оптимизации налогового бремени.

Результат

Юристы провели детальный анализ российского и международного налогового законодательства и подготовили юридическое заключение по вопросу налогообложения конкретных сделок, представленных клиентом.

Помимо этого, юристы разработали стратегию снижения налоговых рисков и предложили пути успешной оптимизации налоговой базы.

Ситуация

В отношении крупного международного продовольственного производителя была проведена выездная налоговая проверка. Повышенное внимание налогового органа  привлек вопрос правомерности начисления и надлежащей уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации. Компания обратилась за юридической помощью.

Результат

Юристы изучили налоговые отчетности клиента и подготовили необходимые для налогового органа пояснения. Помимо этого, наши специалисты успешно представили и отстояли интересы клиента во время проведения мероприятий налогового контроля.

Ситуация

Иностранная IT компания, оказывающая свои услуги на территории РФ с использованием сети «Интернет», столкнулась с вопросом правил исчисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг.

Результат

Отвечая на поставленные клиентом вопросы, юристы:

  • провели детальный анализ российского налогового законодательства на предмет необходимости уплаты НДС, учитывая конкретные аспекты деятельности компании;
  • провели расчет НДС и указали порядок его уплаты;
  • предложили несколько вариантов уменьшения размера НДС, уплачиваемого в российский бюджет.
Ситуация

Американская компания в сфере IT привлекла иностранного гражданина, имеющего вид на жительство РФ, с целью оказания возмездных услуг. В результате привлечения иностранного специалиста у клиента возник вопрос об особенностях налогового резидентства и порядке налогообложения иностранного гражданина.

Результат

Юристы провели анализ норм налогового законодательства РФ и соответствующего международного договора об избежании двойного налогообложения.

В результате проделанной работы было подготовлено юридическое заключение с учетом особенностей налогового резидентства и налогообложения доходов иностранного гражданина.  Клиенту были предоставлены комплексные ответы на поставленные вопросы.